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2020年内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院部门预算公开报告
时间:2020-02-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2020年内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院

部门预算公开报告

 

 2020年2月7日

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算收支表

八、财政拨款“三公”经费预算表

九、政府采购表

十、部门预算基本信息表

十一、项目支出绩效目标申报表


 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关,人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

(二)部门主要职责

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看,内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院部门预算包括:本级预算。

(一)内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

我院为一级预算单位,单位内设机构17个,其中包括:办公室,政治部干部部,政治部宣教部,机关党委,检务保障部,第一检察部,第二检察部,第三检察部,第四检察部,第五检察部,第六检察部,第七检察部,第八检察部,案件管理办公室,检务督察部,法律政策研究室,法警支队。我院现有政法专项编制75个,事业编制9个,退休员51人,实有政法专项人员66人,事业编人员11人,共计77人

(二)所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院

财政拨款的行政单位

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算2232.98万元,比2019年预算减少132.23万元,下降5.6%,减少主要是由于缩减经费支出。

支出预算2232.98万元,比2019年预算减少132.23万元,下降5.6%,减少主要是由于缩减经费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2232.98万元,其中:一般公共预算拨款收入   2155.52万元,占比96.53%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转77.46万元,占比3.47%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2232.98万元,其中:基本支出1314.52万元,占比58.87%;项目支出918.46万元,占比41.13%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员支出、办案费及业务装备费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2232.98万元,包括:一般公共预算财政拨款2155.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转77.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出类1969.02万元,比上年预算数减少119.88万元。主要用于办案业务费、办案装备购置。

2、社会保障和就业类96.14万元,比上年预算数减少24.17万元。主要用于单位职工养老保险

3、卫生健康支出类70.27万元比上年预算数增加4.27万元。主要用于单位职工医疗保险

4、住房保障支出类97.55万元,比上年预算数增加7.55万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金

   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算145万元,比上年预算增加54万元,增长59.34%;本年预算比上年执行数增加54万元,增长59.34%。其中:公务用车运行维护费向因公出国(境)费用调剂6万元,公务用车购置及运行维护费增加48万元。

1、因公出国(境)费用6万元,比上年预算数增加6万元,本年预算比上年执行数增加6万元。增加主要是由于今年我院领导将因公出国培训,按照文件要求出国人员培训费用由单位承担。

2、公务接待费2万元,与上年预算数相同,本年预算与上年执行数相同。

3、公务用车购置及运行维护费137万元,比上年预算增加48万元,增长53.93%,本年预算比上年执行数增加48万元,增长53.93%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费137万元,本年预算比上年预算增加76万元,增长85.39%,比上年执行数增加76万元,增长85.39 %。增加主要是由于以前年度公务用车运行维护费预算不足,向地方财政申请拨款,现将差额做到2020年预算中

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算190.9万元,比上年减少32.42万元,下降14.52%主要原因是缩减公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额383.57万元,其中:政府采购货物预算243.57万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算140万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车15辆 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、项目支出情况说明

(一)项目支出

项目支出预算918.46万元,比上年增加45.44万元,增长5.2%主要原因是案件量增多及聘用制书记员经费增加。

(二)项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算583.46万元,占全部项目支出预算的63.53%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本(部门)单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王蕊         联系电话:15147155510

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表

 

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